陸港集團出臺制度強化工作督查督辦
發(fā)布時(shí)間:2014-12-26

12月15日,陸港集團出臺內部審計整改跟蹤督查制度,旨在加強內部審計整改工作,提高審計整改工作的效率和效果,促進(jìn)被審計單位及時(shí)堵塞管理漏洞,規范經(jīng)營(yíng)管理行為,并將整改結果與相關(guān)責任人的年終績(jì)效考核掛鉤。

12月25日,陸港集團出臺重點(diǎn)工作督查督辦制度,對集團重大決策和重點(diǎn)工作部署、領(lǐng)導班子會(huì )議決定的重點(diǎn)工作或事項及領(lǐng)導批示事項等的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督查督辦并考核。進(jìn)一步加強重點(diǎn)工作管理,完善監督機制,確保政令暢通,使重點(diǎn)工作按計劃實(shí)施。